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审计室
部门职能  根据国家有关规定、交易所业务流程及工作重点,制订交易所内部审计制度、工作计划,确保内部审计工作的正常开展;根据交易所各项规章制度,定期检查各部门及下属公司的执行情况并负责编制内部审计报告并提交给领导,为领导提供改进工作的决策依据;对交易所重大基建工程的立项、概预算、决算和竣工交付使用进行审计监督。
联系方式负责人:  李瑞琪
联系电话:  0371-65612362
传真:  0371-65610820
电子邮箱:  ghchen@czce.com.cn
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